附件2

2014年武汉市青少年宫收支预算总表

单位:万元
收            入 支            出
项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数
一、财政拨款收入 1919.98 一、文化体育与传媒支出 3155.23
二、事业收入 1377.38                 文化 3155.23
三、上级补助收入   其他文化支出 3155.23
四、附属单位上缴收入   二、医疗卫生与计划生育支出 46.16
五、事业单位经营收入                   医疗保障 46.16
六、其他收入   事业单位医疗 46.16
    三、住房保障支出 95.97
                    住房改革支出 95.97
    住房公积金 69.24
    提租补贴 26.73
       
       
       
       
本年收入合计 3297.36 本年支出合计 3297.36
       
七、上年结转   结转下年  
       
收入总计 3297.36 支出总计 3297.36