武汉市青少年宫2017年财政拨款收支预算总表

部门公开表4

单位:万元

收         入

支            出

项目

预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款收入

3,104.07

201一般公共服务支出

 

 

 

支出类别分类

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

204公共安全支出

 

 

 

一、基本支出

2,371.37

2,371.37

 

 

 

205教育支出

 

 

 

   工资福利支出

889.74

889.74

 

 

 

206科学技术支出

 

 

 

   对个人和家庭的补助

664.72

664.72

 

 

 

207文化体育与传媒支出

3,221.06

3,221.06

 

   商品和服务支出

816.91

816.91

 

 

 

208社会保障和就业支出

 

 

 

二、项目支出

950.62

950.62

 

 

 

210医疗卫生与计划生育支出

4.60

4.60

 

  (一)部门项目

950.62

950.62

 

 

 

211节能环保支出

 

 

 

  (二)公共项目

 

 

 

 

 

212城乡社区支出

 

 

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

213农林水支出

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

214交通运输支出

 

 

 

五、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

215资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217金融支出

 

 

 

支出经济分类

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

工资福利支出

889.74

889.74

 

 

 

220国土海洋气象等支出

 

 

 

商品和服务支出

1,493.31

1,493.31

 

 

 

221住房保障支出

96.33

96.33

 

对个人和家庭的补助

664.72

664.72

 

 

 

222粮油物资储备支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

227预备费

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

基本建设支出

 

 

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

其他资本性支出

274.22

274.22

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3,104.07

本年支出合计

3,321.99

3,321.99

 

本年支出合计

3,321.99

3,321.99

 

三、上年结转

217.92

结转下年

 

 

 

六、结转下年

 

 

 

收入总计

3,321.99

支出总计

3,321.99

3,321.99

 

支出总计

3,321.99

3,321.99